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江苏审计报告公司_江苏审计报告公司

时间:2024-06-06 10:20 阅读数:8751人阅读

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≥0≤ 江苏宁沪高速公路(00177)拟续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度...智通财经APP讯,江苏宁沪高速公路(00177)发布公告,该公司于2024年5月24日召开公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案》,拟继续聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告及内部控...

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江苏吕四港集团有限公司发布2023年度审计报告详情金融界消息,4月29日据江苏吕四港集团有限公司公布的2023年度审计报告(含担保人财务报告),该集团在2023年1月1日至12月31日期间的财务情况显示,其与国家融资担保基金有限责任公司的其他应付款年末余额为58,834,851.84元,而其他负债年末余额为11,792,825.57元,合计负债和应...

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∪△∪ 江苏省信用再担保集团有限公司2023年审计报告公布金融界消息,4月30日,江苏省信用再担保集团有限公司公布了2023年的审计报告。报告显示,该集团2023年末与国家融资担保基金有限责任公司的其他应付款余额为58,834,851.84元,其他负债余额为11,792,825.57元。同时,该集团以直保形式形成的或有负债金额为11,931,846.17万元,以再...

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股价低于1元的股票增多释放了什么信号?审计问题、重整等原因(不含财务亏损类型)被ST的股票不在少数。一般而言,这类公司存在相当的经营风险。 比如ST阳光,6月3日公司发布公告称,因立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《江苏阳光股份有限公司2023年度内部控制审计报告》,且控股股东非经营性资金占用...

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*ST中利:独立董事发出督促函关注公司财务风险和审计报告中的重大不...金融界4月29日消息,江苏中利集团股份有限公司(*ST中利)独立董事向公司董事会和管理层发出督促函,表达对2023年度审计报告中关于持续经营能力的重大不确定性及内部控制审计报告否定意见的严重关切。审计报告显示,截至2023年12月31日,*ST中利归属于母公司所有者权益为负55...

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●▽● 江苏安靠智电股份有限公司董事会审计委员会工作细则本细则规定了江苏安靠智电股份有限公司董事会审计委员会的人员构成、职责范围、议事规则等内容,强调审计委员会对公司内外部审计工作的监督和评估,以及对内部控制的督导和评估。审计委员会要求真实、准确、完整地审核财务信息和披露,并提出内部控制评价报告。此外,细则还...

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江苏联合水务科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则钛媒体App 3月11日消息,本公告公布了江苏联合水务科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则,明确了审计委员会的组成、职责权限、会议召集与召开等方面的规定。审计委员会将负责指导和监督内部审计制度的建立和实施,审阅公司财务会计报告,并负责提出聘请或更换外部审计机...

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江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则该规则规定了江苏省新能源开发股份有限公司董事会审计委员会的人员组成、职责权限、年报工作机制、议事规则等内容,以加强董事会决策功能,确保有效监督经理层,完善公司治理结构。审计委员会负责审核财务信息披露、监督内外部审计工作和内部控制,提出建议并向董事会报告。...

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江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事2023年度述职报告钛媒体App 3月12日消息,张捷作为江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事,2023年度认真履行职责,出席董事会、股东大会,发表独立意见,审议... 表示将继续为公司发展贡献力量,维护股东权益。未提议召开董事会、聘解会计师事务所,也未独立聘请外部审计机构和咨询机构。报告内容真...

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江苏海州湾发展集团变更审计机构金融界消息,2024年04月24日,江苏海州湾发展集团有限公司公告,原财务报告审计机构苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)服务期限到期,不再承担公司 2023 年度财务报告审计工作。新任审计机构为中喜会计师事务所(特殊普通合伙),将审计2023年12月31日合并、母公司资产负债表,2...

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