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啥是内部控制_啥是内部控制

时间:2024-05-24 10:23 阅读数:6970人阅读

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...年内第三次接罚单,期货业今年已收18张罚单,中小公司内控问题何解?财联社5月23日讯(记者 周晓雅)事起内控不规范、违规营销等,山西省首家期货公司在今年第三次收到罚单,成为年内收到罚单最多的期货公司之一。今日,上海证监局披露5月16日针对山西三立期货上海分公司和时任该分公司负责人张忠山的罚单。经查,该分公司营销宣传用语存在误导性...

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ST百利:已启动针对内控缺陷的核查与内控流程梳理金融界5月21日消息,有投资者在互动平台向ST百利提问:请问公司被ST后,管理层有什么改进计划吗?具体进展如何?公司回答表示:公司已启动针对内控缺陷的核查与内控流程梳理,具体措施和进展请参见公司最新披露的公告。本文源自金融界AI电报

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ST九芝:将根据整改进展与审计机构沟通整改情况,2024年度内控报告在...金融界5月21日消息,有投资者在互动平台向ST九芝提问:公司解决及完善相关内控缺陷,提升内控管理水平,公司什么时候将最近一个年度内控报告提供给审计机构重新审计?谢谢!公司回答表示:公司将积极整改内控缺陷,并计划根据整改进展与整改结果与审计机构沟通关于整改情况的专项...

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ST百利:因内部控制被出具非标审计意见被处以风险警示,已开始采取...金融界5月21日消息,有投资者在互动平台向ST百利提问:贵公司的股票下跌得如此严重,都没见贵司采取任何行动。严重怀疑贵司的经营状况。公司回答表示:公司被处以其他风险警示是因为2023年内部控制被出具了非标审计意见,触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(三)项...

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实控人李振国质押比例达95.94% 九芝堂内控被否收年报问询函中国网财经5月21日讯 自九芝堂(000989.SZ,现为“ST九芝”)《内部控制审计报告》被出具否定意见后,公司股票被实施其他风险警示,公司及相关人员收湖南证监局警示函。但行至此时,九芝堂“内控被否”事件仍未迎完结篇。昨日,深交所对公司发出年报问询函。年报问询函显示,“内...

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九芝堂年报遭深交所问询,老字号为何深陷内控困局“钱途”未卜?5月20日,深交所对九芝堂股份有限公司(简称“九芝堂”)发布关于2023年年报的问询函,问询函中涉及了九芝堂使用非公司账户收取保证金、股权转让、股份质押等多项财务问题,以及营业收入和净利润的持续下滑等情况。非公司账户疑云起,内控遭否定问询函指出,容诚会计师事务所对九...

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ˋ▽ˊ 德冠新材:已建立健全的内控机制并完成董事会换届,功能薄膜产能预计...金融界5月20日消息,德冠新材披露投资者关系活动记录表显示,公司已建立健全完善的内控机制,已完成董事会换届,聘请独立董事,成立了董事会专门委员会,制定了相应的议事规则。截至2024年一季度,中兴科技园两条功能薄膜生产线已经完成安装和设备调试。功能薄膜产能预计增加5.8...

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≥﹏≤ 宝鹰股份:大华会计师事务所在公司年报和内控审计中勤勉尽责,尚未...该事务所为宝鹰提供内部审计服务,近几年的业绩审计是否尽职尽责?贵公司现在仍不考虑换个合计事务所吗?公司回答表示:大华会计师事务所在公司年报和内控审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,勤勉尽责。公司目前尚未聘任2024年度审计机构。后续将按照《国有企业...

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...派息实施公告已披露,股权登记日为5月27日,将全力整改内部控制缺陷公司回答表示:公司2023年度分红派息实施公告已披露,股权登记日为5月27日。公司将全力整改内部控制缺陷,保证内部控制有效运行,根据规则,在会计师事务所对公司最近一年内部控制出具的标准无保留意见的审计报告或者鉴证报告等文件后,可以向交易所提交对股票交易撤销其他风险...

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易事特收年报问询函:货币资金相对充足为何借入大额有息负债 内控...中国网财经5月20日讯(记者 刘小菲)深交所今日对易事特下发年报问询函,涉及收入来源、应收账款、货币资金、内控等多个方面。2023年,易事特高端电源装备、新能源行业收入分别为25.38亿元和22.33亿元,同比分别变动-21.61%和50.61%。深交所要求易事特结合市场竞争、业务开发...

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